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黎城縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-12  作者:財務部  新聞來源:  【字號: | |

第一部分  概況

一、本部門職責

黎城縣人民檢察院依法向縣人民代表大會及其常務委員會提出議案;對刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕,審查起訴、提起公訴、出庭支持公訴。對偵查和審判工作進行監督;依法對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督;依法對民事、行政訴訟案件實行法律監督;對審判機關已經發生法律效力、確有錯誤的判斷和裁定,依法向上一級人民檢察院提請或建議提請抗訴;受理單位和個人的報案、控告、申訴、檢舉以及犯罪嫌疑人的自首;開展檢察理論研究工作;加強檢察機關思想政治工作的隊伍建設,協同組織部門管理本院的機關干部、職工;承辦上級檢察機關和縣委、縣政府交辦的其他事宜。

二、機構設置情況

黎城縣人民檢察院為正科級單位,機構數為1。編辦核定人員編制數為28人,實有26人。

 第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

 

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算公開相關信息統計表

二、收入決算情況說明

本年收入合計663.16萬元,其中:財政撥款收入660.54萬元,占比99.6%;其他收入2.62萬元,占比0.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計688.62萬元,其中:基本支出530.30萬元,占比77%;項目支出158.32萬元,占比23%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收660.54萬元2017年相比,財政撥款收減少108.48萬元,下降14.11%。2018年財政撥款支出682.76萬元,與2017年相比,財政撥款支出減少116.84萬元下降14.61%2018年財政撥款收、支下降主要原因是2018年決算表未反映轉隸人員工資和績效、加班等費用

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出682.76萬元,占本年支出合計99.15%。與2017年相比,財政撥款支出減少116.84萬元,下降14.61%。主要原因2018年決算表未反映轉隸人員工資和績效、加班等費用其中,人員經費354.14萬元,占比51.87%,日常公用經費162.73萬元,占比23.83%。

(二)財政撥款支出決算具體情況

公共安全支出681.96萬元,完成預算的103%,用于日常人員經費和日常運行經費等。較2017年決算減少53.52萬元,下降7.27%,主要原因是人員減少,日常公用經費減少等。

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為10.19萬元,完成預算的44.3%,比上年減少10.95萬元,下降51.79%,原因是單位業務劃入紀檢委,運行經費減少,我院厲行節約,縮減“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年保持一致。公務用車購置及運行費支出決算10.19萬元,占比100%,比上年減少10.95萬元,下降51.79%;公務接待費支出決算0萬元,與上年保持一致。具體情況如下:公務用車購置數0及保有量5輛。“三公”經費支出口徑已在專業名詞解釋中予以說明。

七、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年本部門機關運行經費支出162.73萬元2017年減少82.22萬元,降低33.57%。主要原因是:2017年決算報表中包含轉隸人員的交通費用約30萬元。2017年度結轉資金用于彌補2018年機關運行經費支出中勞務費和維修費,但2018年決算報表中未體現此項支出。機關運行經費支出口徑在專業名詞解釋中予以說明。

(二)政府采購情況說明

2018年度,政府采購支出總額21.22萬元,其中:政府采購貨物支出21.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,我院共有車輛5全部為執法執勤用車我院沒有單價50萬元(含)以上的通用設備單價100萬元(含)以上專用設備

(四)預算績效情況說明

2018年度,我院未實行績效管理目標的項目,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

)其他需要說明的事項

    無其他需要說明的事項。

第四部分  名詞解釋

一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

算資金。

二、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

三、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

本年按有關規定繼續使用的資金。

四、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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